Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Görevin Tanımı

· Şirketin strateji ve iş hedeflerine göre hazırlanan periodik iç denetim planlarına uyumun sağlanması,

· Risk ve Kontrol Matrisinin oluşturulması ve takip edilmesi

· Şirketin uluslararası iç denetim standartları, iç kontrol düzenlemeleri, yasal mevzuat, iç denetim/ iç kontrol bünyesinde hazırlanmış iş akışları çerçevesinde belirli periyodlarda operasyonel risk odaklı süreç denetimlerinin gerçekleştirilmesi,

· Operasyonel, finansal ve yönetsel süreçlerin etkinlik ve verimliliğinin, faaliyetlerin yasal düzenlemeler, şirket standartları ile uyumluluğunun değerlendirilmesi amacıyla düzenli şekilde iç kontrol faaliyetlerinin yerine getirilmesi ve sonuçlarının bir üst yöneticiye raporlanması,

· Önleyici iç denetim sistemlerinin kurulmasına yönelik çalışmalarda aktif görev alınması

· Süreç incelemesi ve analizlerinin yapılarak anahtar kontrol noktalarının belirlenmesi, etkinliğinin test edilmesi ve zafiyet olan alanlara ilişkin aksiyon önerilerinde bulunulması,

· Denetim ve iç kontrol faaliyetlerinin sonuçlarına göre tespitlerin açık, sade ve anlaşılır şekilde üst yönetime raporlanması ve iyileştirme önerilerinde bulunulması; aksiyon takibinin yapılması,

· Denetim ve iç kontrol faaliyetlerinin planlanan sürede ve kapsamda gerçekleştirilmesi ve sonuçlarının Denetim Yöneticisi’ne raporlanması,

· Denetim sonucu tespit edilen bulgulara yönelik önerilen aksiyon planlarının periyodik takibini ve raporlamasını yapmak

· Yönetim Kurulu tarafından talep edilen özel inceleme, araştırma ve soruşturma çalışmalarının Denetim Yöneticisi ile birlikte yürütülmesi ve raporlanması.

Pozisyon İçin Gerekli Şartlar

· Üniversitelerin tercihen İşletme, Ekonomi, Kamu Yönetimi, İktisat, Maliye ve/veya Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun,

· 2 ya da 3 yıl bağımsız denetim, iç denetim ve/veya iç kontrol tecrübesi sahibi,

· Tercihen mesleki sertifikalardan bir veya birkaçına sahip (SMMM, CIA, CFE, CISA, CRMA, vb.),

· Çok iyi seviyede İngilizce bilen,

· Takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek,

· Raporlama ve iş takip yeteneği gelişmiş,

· Veri toplama, analiz etme, analiz sonuçlarını yorumlama ve ifade etme becerisi olan,

· Problem çözme, analitik düşünme, sorgulama ve araştırma yeteneğine sahip,

· İnsan ilişkilerinde başarılı, öğrenmeye açık ve kendini sürekli yenileyen, paylaşımcı,

· Esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilecek,

· Seyehat engeli bulunmayan,

· Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmayan,

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri