Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

• Üniversitelerin tercihen İşletme, Ekonomi, Kamu Yönetimi, İktisat, Maliye ve/veya Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun,

• Denetim, Risk Yönetimi ve/veya İç Kontrol alanında 1-3 yıl tecrübeli (Tercihen şirketlerin veya finansal kuruluşların iç denetim veya iç kontrol birimlerinde çalışmış)

• Tercihen iç denetim sertifikalarına (CIA, CISA, CCSA, CRMA vb.) sahip,

• MS Office programlarına hakim,

• Takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek,

• Problem çözme, analitik düşünme, sorgulama ve araştırma yeteneğine sahip,

• Esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilecek,

• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmayan,


GÖREV VE SORUMLULUKLAR

• Şirketin strateji ve iş hedeflerine göre hazırlanan yıllık iç denetim planlarına uyumun sağlanması,

• Şirketin uluslararası iç denetim standartları, iç kontrol düzenlemeleri, yasal mevzuat, iç denetim/ iç kontrol bünyesinde hazırlanmış iş akışları çerçevesinde belirli periyodlarda operasyonel risk odaklı süreç denetimlerinin gerçekleştirilmesi,

• Operasyonel ve yönetsel süreçlerin etkinlik ve verimliliğinin, faaliyetlerin yasal düzenlemeler, şirket standartları ile uyumluluğunun değerlendirilmesi amacıyla düzenli şekilde iç kontrol faaliyetlerinin yerine getirilmesi ve sonuçlarının bir üst yöneticiye raporlanması,

• Süreç incelemesi ve analizlerinin yapılarak anahtar kontrol noktalarının belirlenmesi, etkinliğinin test edilmesi ve zafiyet olan alanlara ilişkin aksiyon önerilerinde bulunulması,

• Denetim ve iç kontrol faaliyetlerinin sonuçlarına göre tespitlerin açık, sade ve anlaşılır şekilde üst yönetime raporlanması ve iyileştirme önerilerinde bulunulması; aksiyon takibinin yapılması,

• Denetim ve iç kontrol faaliyetlerinin planlanan sürede ve kapsamda gerçekleştirilmesi ve sonuçlarının Denetim Yöneticisi’ne raporlanması,

• Yönetim Kurulu tarafından talep edilen özel inceleme, araştırma ve soruşturma çalışmalarının Denetim Yöneticisi ile birlikte yürütülmesi ve raporlanması. 

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri

Firma Sektörü:

Finansal Hizmetler

Çalışma Şekli:

Haftaiçi 08.30 - 18.00

Sosyal / Yan Haklar:

Servis
Yemek Kartı (Setcard, Ticket, Multinet, Sodexo vb.)
Prim

Çalışan Profili:

Beyaz Yaka: 25-49
Mavi Yaka: 1-24