Kurumumuza, şirketlerimizin finansal, operasyonel, yıllık bütçe, strateji, uyum süreçlerini bağımsız ve tarafsız biçimde değerlendiren, risk yönetimini, iç kontrol mekanizmalarını ve kurumsal yönetim süreçlerini güçlendirmeye katkı sağlayan takım arkadaşları aranmaktadır.
Görev Tanımı
- İç Denetim Birimi Yöneticisine Kurum denetim yönergesini, Yıllık iç denetim planı ve iç denetim takviminin programının hazırlanmasında yardım etmek ve Yönetim Kurulu Üyesi ile üst yöneticinin onayına sunmak için yardımcı olmak
- Nesnel risk analizlerine dayanarak kurumun risk yönetimi, iç kontrol ve operasyonel, finansal yönetim yapılarını değerlendirmek, yazılı olarak bulguları raporlamak
- Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve bütçeye uygunluk ile yatırımın geri dönüşü anlamında önerilerde bulunmak, rapor hazırlamak
- Kurumun birimlerince üretilen bilgi ve raporların doğruluğunu değerlendirmek, Departman Yöneticisine ve Üst Yöneticiye Raporlamak
- İç denetim programı kapsamında ve program dışı kapsamda görevlendirmeleri yerine getirmek ve rapor hazırlamak
- Denetim sonuçlarını izlemek, denetlenen birim yöneticisi ile mutabık kalınan hususların yerine getirilip getirilmediğini; denetlenen birimlerin yöneticileriyle mutabakata varılamayan hususlarda üst yöneticinin kararı doğrultusunda yapılması gereken işlemleri takip etmek
- Dış Denetim değerlendirme sonuçlarına ilişkin düzeltici ve iyileştirici önlemleri almak ve bunları uygulamak
- İç Denetim faaliyetleri sırasında görevlerini yaparken özellikle şirket varlıklarının tehlikeye girdiği veya iç prosedür ve yasaların ihlal edildiği durumlarda gerekli tedbirleri almak için ilgili Direktörü ve/ya direk Yönetim Kurulu Üyesi üst yöneticiyi ivedi ve yazılı olarak bilgilendirmek
- İdari ve/veya cezai yönden suç teşkil eden, soruşturma veya ön inceleme yapılmasını gerektiren durumlara ilişkin iç denetçi olarak tespitlerini üst yöneticiye bildirmek
- Yürütülen denetim faaliyetlerinde oluşabilecek anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmak için ivedi olarak Üst Yöneticisini bilgilendirmek
- Gerekli görülmesi durumunda, iç denetim faaliyetlerine yönelik olarak başka bir iç denetçiden veya konunun uzmanından görüş veya yardım alınmasını sağlamak, örneğin Fraud, IT veya ISO, GMP süreçlerinde dış danışman ile çalışmak
- İlgili departmanların özellikli Opex ve Capex bütçelerine ilişkin işlemleri ve harcama yetkililiği ile yatırımın geri dönüşü hesaplama ve süreçlerini incelemek, raporlamak
- Dahili Prosedür ile verilen diğer görevler ile iç denetim faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulu ve üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak
- Yönetim Kurulu, İç Denetim Komitesi veya İcra Kurulu tarafından talep edilen suistimal risklerine yönelik, gizli ve özel incelemelere destek vermek
Aranan Nitelikler
- İşletme, İktisat ve Mühendislik Fakülteleri mezunu olmak
- Min. 3 yıl mesleki deneyim sahibi olmak
- MS Office programlarını çok iyi derecede kullanabilmek
- SAP Programı modüllerinin yapısı ve çalışma mantığını bilmek, min. orta düzey kullanıcı olmak
- Operasyonel, finansal ve uyum denetimleri standartları tecrübesi sahibi olmak
- Muhasebe, vergi ve yasal mevzuatlar konularında bilgi sahibi olmak
- Dikkatli ve detaycı olmak, etkin iletişim yeteneği göstermek, zaman yönetimine duyarlı olmak, imalat sanayii endüstriyel tecrübe ve düzeltici önleyici faaliyetler konusunda deneyim sahibi olmak, çalışanlar ile diyalog kurabilmek
• Tecrübe
En çok 3 yıl tecrübeli
• Eğitim Seviyesi
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun), Doktora(Öğrenci), Doktora(Mezun)