İç Kontrol Uzmanı
İş İlanı Hakkında

Genel Nitelikler
Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, Hukuk veya Mühendislik fakültelerinden mezun,
Aracı kurum, portföy yönetim şirketi, bankaların hazine/sermaye piyasası birimleri veya bağımsız denetim kuruluşlarında iç kontrol, iç denetim veya uyum alanında en az 3 yıl deneyimli,
Kontrol faaliyetlerinin planlanması, yürütülmesi, test edilmesi ve sonuçlarının raporlanması süreçlerine hâkim,
Sermaye piyasası mevzuatı, SPK düzenlemeleri, iç kontrol, risk yönetimi ve kurumsal yönetim uygulamaları konusunda bilgi sahibi,
Tercihen Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve/veya Türev Araçlar Lisansına sahip veya ilgili lisans sınavlarında başarılı olmuş,
Tercihen MASAK düzenlemeleri ile suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesine ilişkin mevzuat hakkında bilgi sahibi,
MS Office programlarına hâkim; tercihen Excel/Power BI benzeri araçlarla kontrol ve işlem verisi analizinde deneyimli,
Analitik düşünme, detay odaklılık ve problem çözme yönü güçlü; yazılı/sözlü iletişim ve ilişki yönetimi becerileri gelişmiş.
İş Tanımı
Şirket süreç ve işlemlerinin sermaye piyasası mevzuatı, ilgili yasal düzenlemeler ve şirket politika/prosedürlerine uygunluğunu kontrol etmek,
Süreçleri risk bazlı değerlendirerek kontrol noktalarını belirlemek; mevcut kontrollerin tasarım ve işleyiş etkinliğini test etmek,
İç kontrol planı kapsamında periyodik ve tematik kontrolleri yürütmek; çalışma kâğıtlarını, kanıtları ve kontrol sonuçlarını denetlenebilir şekilde belgelemek,
Müşteri kabulü, emir/işlem süreçleri, yatırım hizmet ve faaliyetleri, finansal işlemler, saklama, operasyon ve bilgi sistemleri başta olmak üzere kritik süreçlere ilişkin kontrolleri gerçekleştirmek,
Tespit edilen kontrol zafiyetleri, mevzuata aykırılıklar ve operasyonel riskler için bulgu oluşturmak; sorumlu birimlerle aksiyon planlarını belirlemek, aksiyonların tamamlanmasını ve kapanış sonrası etkinliğini doğrulamak,
Önemli risk ve uygunsuzlukları ilgili yönetim kademelerine zamanında raporlamak; iç kontrol faaliyet sonuçlarına ilişkin düzenli bilgi akışını sağlamak,
Tekrarlayan veya kök nedeni yapısal olan kontrol eksikliklerini analiz ederek süreç, sistem ve prosedür iyileştirme önerileri geliştirmek; İç Kontrol Yönetmeliği ve sisteminin geliştirilmesine katkı sağlamak,
Mevzuat değişiklikleri ile düzenleyici kurum beklentilerini takip etmek, bunların süreç ve kontrol yapısına etkilerini değerlendirmek ve şirket içi bilgilendirmeleri yapmak,
Resmî kurum ve kuruluşlardan gelen yazılı talepleri incelemek; talep edilen bilgi, belge ve raporları hazırlayarak yazışmaları yürütmek,
İç Denetim, Uyum, Risk Yönetimi ve ilgili iş birimleriyle koordineli çalışarak kontrol ortamının etkinliğinin artırılmasına katkı sağlamak.
Aday Kriterleri
Şirket Hakkında
Katılımevim, isteyen herkesin krediyle uğraşmadan, faize katlanmadan ev ve araba sahibi olmasını sağlayan bir faizsiz Tasarruf Finansman şirketidir. Sektörün 25 yıllık köklü geçmişe sahip duayenleri tarafından İstanbul’da kurulmuştur. Büyük bir sermaye gücüyle k... Şirketi Keşfet
Yan Haklar
- Yemek Kartı (Setcard, Ticket, Multinet, Sodexo vb.)
- Prim
- Yemekhane
